你好,同學。 您要找出這個差額是哪里的數據,然后再能分析出具體原因的。
老師,我們是建材公司,4個部門在同一個賬套里面做賬,總資產負債表是平的,而且總表里面的其他流動資產金額為0。但是各個部門里的資產負債表會有一個差額,只能填在其他流動資產項目里面,最終4個部門加起來的其他流動資產總額也是為0 但是就不知道部門里面為什么會有這個差額在?
老師,為什么會計學堂的會賬軟件做出來的賬最后結轉之后總是不準確的?你看這個明細表上面其他應付款明明是零,而資產負債表上面其他應付款卻有一個數值在那里,這樣的資產負債表怎么給老板看呀?上個月也是出現這種情況,個個月都這樣,那這樣折資產負債表做出來還有什么用呀?
今天看一家公司財務資產負債報表上顯示有其他流動資產借方3000000元余額!問現在公司財務不清楚此數據來源(原來的賬不是她經手的由代辦公司處理)!個人認為能不能做到“資本公積_待處理流動資產凈損益”里面去!
新建賬套,試算平衡出來的報表跟余額表一起的報表怎么在其他流動資產那有金額34144.53,別人給過來建賬套的資產負債表其他流動負債沒有有金額,這個金額剛好隔的是余額表里面的待認證進項稅額34144.53,我不知道怎么做期初能出來的資產負債表和對接過來的資產負債表一致
老師,請問一下,資產負債表中的其他流動資產金額206萬,是哪些科目組成的啊, 剛交接過來的公司,之前會計不交接完材料,現在錄入期初余額,就差這個206萬不知道填哪里
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
老師,真找不出原因了可以怎么辦?
比如期初A部門有一筆其他應收款-往來,但之前錄的部門寫錯了,應該是B部門的其他應收款,然后這個月直接做了一筆分錄借:其他應收款B貸其他應收款A 這個對總報表沒有影響,對部門對報表有影響嗎?這個差額
有影響的,導致總報表對的上,各自明細會有差異的
那這種可以怎么調呢?
找出差異的兩個明細科目,用分錄將這兩個明細科目對調一下
對調完以后要怎么更改,之前部門錄錯的呢
你這里錯誤不會是一個地方錯誤,有兩個或更多科目余額錯誤,直接這錯誤調整就可以了
現在還沒有找到錯的地方在哪里,也不知道怎么改
你需要確定是那幾個科目不對,才能更改處理。
(1)期初錄入其他應收款B部門有10萬 8月做了一筆借:其他應收款-A部門-項目 10萬,貸:其他應收款-B部門-項目 10萬 總資產負債表平,部門的資產負債表不平. (2) 7月底其他應收款-A部門-部門往來 20萬 其他應收款-B部門-部門往來 0 8月做了一筆:借其他應收款-B部門-部門往來 20萬 貸:其他應收款-A部門-部門往來 20萬 (3)8月做賬:借其他應收款-C部門-員工 5000 貸:其他應收款-A部門-員工 5000 暫時這三筆,不知道怎么改,