?公司報(bào)廢的包裝物是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,取決于報(bào)廢的具體原因。? 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定,非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物及其所耗用的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。非正常損失包括因管理不善造成的被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì)等損失。對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題或滯銷而銷毀的貨物,通常不屬于因管理不善造成的損失,因此不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)品報(bào)廢公司低價(jià)售出,需要把當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,商品報(bào)廢需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司報(bào)廢的產(chǎn)品,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)包裝物報(bào)廢需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?原因是換新包裝,灌裝時(shí)破損的一些瓶子,禮盒等 。分錄是怎么樣的。
企業(yè)產(chǎn)品下線,做報(bào)廢處理,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
都是車間用過(guò)一次的,不能再用于產(chǎn)成品,之后都閑置或用于跟生產(chǎn)無(wú)關(guān)的地方了,還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
那個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出