你好 做 未開票收入和增值稅 謝謝
請(qǐng)問,我給客戶開了60萬(wàn)的發(fā)票,收到20萬(wàn)的貨款還有40萬(wàn)沒有收回來,,客戶給我退了15萬(wàn)的貨,剩下的貨不會(huì)給錢也不會(huì)退貨了,那我要開多少紅字發(fā)票才對(duì)?
老師,我們給客戶開了兩百多萬(wàn)的發(fā)票(總合同900萬(wàn)),還未發(fā)貨,客戶付了200萬(wàn)就要求我們開200萬(wàn)票出來,增值稅申報(bào)表肯定是確認(rèn)收入和銷項(xiàng)了,但實(shí)際我們并沒有發(fā)貨,從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上來說,它并不符合收入確認(rèn)條件,應(yīng)該怎么做呢?
我公司收了客戶200多萬(wàn) 貨也發(fā)出去了 只是還沒開票給客戶 那我這收到的200萬(wàn)要怎么做賬?
老師,我去年多記了200多萬(wàn)的收入,發(fā)票已開未給客戶,怎么調(diào)整
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發(fā)票給我們轉(zhuǎn)了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬(wàn)元,這個(gè)8萬(wàn)元客戶讓我們給他開了發(fā)票,他轉(zhuǎn)給我們80200元,但是我們開發(fā)票只給客戶開了4月份這車8萬(wàn)元,她給3月份欠我們的200元也轉(zhuǎn)公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資??鄣氖?月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
我現(xiàn)在沒那么多進(jìn)項(xiàng) ,肯定不能收收入的
你好 貨物走了 你可以暫時(shí)全放 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你這做收入 ,那我申報(bào)表里不會(huì)體現(xiàn)這收入的 賬上和申報(bào)表都不一樣了
你好 你想要的是既不體現(xiàn)收入也不體現(xiàn)增值稅 對(duì)吧
是的 直接掛預(yù)收賬款?借款?還是怎么處理比較好
你好 按照會(huì)計(jì)法來確認(rèn)比較合適的
你好 假如不按照會(huì)計(jì)法 那么掛賬預(yù)收賬款