你好,去年多記了200多萬的收入,現在沖銷就是了 借:以前年度損益調整—主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款
客戶2019年匯的款忘記給客戶開發票了,會計也忘記確認收入了,好幾個這樣的客戶多年累積好幾十萬,稅務預警了,要給預收款做確認收入,需要交多少稅,怎么處理合適?
老師,我們給客戶開了兩百多萬的發票(總合同900萬),還未發貨,客戶付了200萬就要求我們開200萬票出來,增值稅申報表肯定是確認收入和銷項了,但實際我們并沒有發貨,從會計準則上來說,它并不符合收入確認條件,應該怎么做呢?
我公司收了客戶200多萬 貨也發出去了 只是還沒開票給客戶 那我這收到的200萬要怎么做賬?
老師,我去年多記了200多萬的收入,發票已開未給客戶,怎么調整
老師,我去年少記了一筆未開票收入10萬,現在應該怎么調整,具體分錄怎么做呢
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
交了的增值稅怎么辦,是更改去年的報表退稅,還是今年的收入少報200多萬
開了得普通發票直接紅沖就行嗎
你好,發票已開未給客戶,就需要開具負數發票紅沖,是今年沖銷之前多確認的收入