那你他當時沒有收到200塊錢的時候,應該有應收賬款
老師,我想請問下,如果我們公司賣給一個客戶賣了10000元,然后這個客戶又把貨賣給他的客戶,賣了12000元,這個客戶把12000元直接打到我們賬戶上,要我們開票,這樣是不是我們多開了2000元的發票,是不是這個2000元的稅點我們出了
老師,我們和客戶簽訂了一份合同總金額為10萬元,目前合同已完成,但是我們只開了7萬元發票給客戶,余下3萬元發票未開,現在客戶發來一份審計詢證函 上面寫著 我司欠預付貨款10萬元,這樣我可以確認無誤嗎?
我們有一個客戶,還沒有5000元貨款沒給我們。已經給我們了10萬元的貨款,我們沒給他開票。現在這個客戶就是不想給這5000,并要求我們給開已付的10萬元發票。對方就說:不給開票就是稅務局投訴我們偷稅漏稅
老師,我們是銷售方,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發生8千的退貨,我們退給客戶8千元,發票上該怎么處理呢
老師我們3月份賣給客戶一批貨,貨款53200元,客戶不要發票給我們轉了53000元,還欠我們200元。然后4月份又買我們一批貨,貨款8萬元,這個8萬元客戶讓我們給他開了發票,他轉給我們80200元,但是我們開發票只給客戶開了4月份這車8萬元,她給3月份欠我們的200元也轉公戶了,我怎么辦,這樣可以嗎
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
如果沒有的話,你當時是不是做53000的收入嗎?
我當時確認收入是53200元,他轉給我們53000元,賬上還掛著應收200元,但是這53000元他沒轉公戶,我們也沒給他開票
然后他把上次沒支付的200元和4月份這車貨款一起轉到我們公戶了
借應收賬款200庫存現金53,000貸款業務收入,應交稅費 補
老師我不是問得分錄,我們內賬,我問得他把上次欠的200元轉我們公戶了,但是4月給他開發票只開了8萬的發票,那200沒給他開發票,怎么辦
無票收入,因為你沒有做無票收入導致的不是嗎?內賬更應該按照實際業務來做呀。
老師,3月份我確認的收入是53200,但是他們錢給我轉200元,他吧把200元轉到這個月了,轉我們公戶我們給他開發票,但是我們先給他開這個月的8萬,開過票之后他們給我們轉錢,一套了80200元,少給她開200的發票,這200的發票可不可放到下次他要我們的貨了,給他一起開過去,我問得這個問題
你好,3月份確認的收入怎么做的賬務處理?
我們內賬,就說這樣開票可以嗎
不說分錄,就說開票
你好,沒有問題的,正確的可以。相當于是之前欠了你的錢,現在人家一次把這個錢付清了。
是的,人家把欠的貨款轉給我們了,我們肯定需要給人家開發票了
老師你很是糾結分錄,和分錄沒關系,就是單純的開票
你好,你確認收入,現在只確認8萬就行。
是呀老師
那有什么問題呢?你現在只能做收入8萬,和哪里不一致嗎?你之前做53200的時候,你也不一致,