在未開票金額填個藍數(shù)3801試試看
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1〉銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價旦表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元,給子5的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40B:(2)銷售給:商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,:商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價款24萬元;(4〉銷售2007年2月購進的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額6萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元己提折1舊8萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠)(5〉為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的塔值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.68萬元;(6〉為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進一北生產(chǎn)用原材料,職得的路值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,墻值稅稅額102萬元,己支付貨款并己驗收入庫;支付不含稅運費10萬元,取信小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票?己知:有關(guān)涉稅憑證合法且己通過稅務(wù)機關(guān)認證并在本月抵扣。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。
西安市甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車的生產(chǎn)和銷售,2019年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)以交款提貨方式銷售A型小汽車30輛給汽車銷售公司,每輛不含稅售價15萬元,開具稅控專用發(fā)票注明價款450萬元(不含稅),當月實際收回價款430萬元,余款下月收回。(2)將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛無償贈送給本企業(yè)的中層干部,每輛成本價10萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。稅務(wù)機關(guān)核定的成本利潤率為30%(計稅時不考慮消費稅)。(3)購進機械設(shè)備取得稅控專用發(fā)票注明價款200萬元,該設(shè)備當月投入使用。支付購進設(shè)備的運輸費用8萬元(不含稅)、裝卸搬運費用3萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票并認證通過。(4)當月由于管理不善損失庫存原材料金額35萬元,直接記入“營業(yè)外支出”賬戶。(5)上期留抵稅額19.8萬元。已知:曾值稅一般納稅人的稅率為13%、9%和6%:取得的扣稅憑亞均已通過稅務(wù)機認證要求:(1)根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,,計算該企業(yè)當月增值稅應(yīng)納稅額。結(jié)果保留小教點后兩位,四舍五入。(2)根招上述資料,鎮(zhèn)寫增值稅納脫申報表。
一般納稅人8月普票開成免稅3801元,申報時主表第8欄自動生成免稅3801元,申報比對不通過,所以在附表二未開具發(fā)票銷售金額換算了不含稅金額后,主表第8欄免稅就沖銷沒有數(shù)據(jù)了才申報成功。9月份普票沖紅一張免稅負數(shù)3801元。10月申報時主表免稅第8欄生成負數(shù)3801不通過噢,請問怎么解決?
三、計算問答題1某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元;(2)銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場尚未付款提貨;(3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價款24萬元;(4)銷售2010年2月購進的設(shè)備一臺,取得含稅銷售額6萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元,已提折舊8萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠);(5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額4萬元,增值稅稅額0.64萬元;(6)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元,增值稅稅額96萬元,已支付貨款并已驗收入庫:支付不含稅運費10萬元,取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。(其他相關(guān)資料:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機關(guān)認證并在本月抵扣)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)第(4)筆業(yè)務(wù)應(yīng)納的增值稅
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報11月增值稅申報表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報時候又提示要填寫,不然申報不上。
老師,您好!注銷公司,稅務(wù)清稅,其他應(yīng)付款需要繳納稅額?
已知某企業(yè)目標資本結(jié)構(gòu)中長期債務(wù)的比重為40%,債務(wù)資金的增加額在0~20000元范圍內(nèi),其年利息率維持10%不變,則該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點為( )元。 這種具體怎么計算呢
老師,現(xiàn)在開票要開 燕子 稅收編碼是多少及稅率(我們是一般納稅人)
老師,這個經(jīng)營范圍,我們租了場地,弄了大棚,然后場地租給來物流的司機倉儲貨物,這種品名要怎么開?許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目:道路貨物運輸站經(jīng)營;國內(nèi)貨物運輸代理;運輸貨物打包服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目);裝卸搬運;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));智能倉儲裝備銷售;電子過磅服務(wù);停車場服務(wù);非居住房地產(chǎn)租賃;集裝箱租賃服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
老師,計算年金凈流量時,數(shù)值越大越好,計算年金成本時,數(shù)值越小越好,是這樣嗎?
為什么大企業(yè),特別是上市公司,為什么用外包公司的員工
穩(wěn)崗返還的會計分錄可以記到營業(yè)外收入-政府補助嗎
老師好,請問如果一家公司被稅局稽查后,所有事情處理后,稅局那邊會提供什么資料代表這件事徹底結(jié)束呢?會有結(jié)案通知書嗎?
有沒有大型餐飲實操課
老師,你好。我想問一下業(yè)務(wù)招待費的標準。