核定的就不用匯算。
是不是核定征收的個(gè)體工商戶不需要年度所得稅匯算清繳
你好,老師請(qǐng)問(wèn)核定征收的個(gè)體工商戶,次年需要經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎
核定征收的個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得,需要年度匯算清繳嗎?
個(gè)體戶核定征收,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得核定需要匯算清繳
核定征收的個(gè)體戶需要做經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬(wàn)的3%的銷項(xiàng)發(fā)票,然后客戶給我開了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是50萬(wàn)還沒(méi)定是3%還是6%,想問(wèn)能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問(wèn)一下計(jì)提社保金額怎么全
老師,財(cái)務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)反還,我還用申報(bào)增值稅報(bào)表嗎,
總分公司報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,分公司需要報(bào)嗎?還是總公司報(bào)就可以了。