你好,稅務局給你核定的是哪一個?
之前申報印花稅,稅源信息采集里有購銷合同的稅目選項,這個月起申報表改版了。沒有購銷合同選項了。請問怎么選。還需要報印花稅嗎
你好,老師,建筑業既有銷售又有工程,這個月報印花稅怎么采集稅源信息,怎么報
老師,印花稅稅源怎么采集。我是建筑工程為總公司承攬業務(季報)第-次申報印花稅請問老師怎么操作申報。
建筑業一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
建筑業一般納稅人,本月有好多個印花稅要申報,這個是不是第二季度異地繳稅的印花稅申報?是每一個異地繳稅的申報填寫一個印花稅么?這個稅源采集是查詢已采集的還是新增?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
系統自動帶出來的是建筑工程合同
稅目里沒有銷售合同
我需要怎么做
在增加稅目,能選擇買賣合同,但是工程合同就變成了按期申報
按期申報工程合同,申報之后再按次申報買賣合同的。
表頭上納稅期限不是按季嗎
采集稅源采兩次?
對的是的,采集兩次的。
分開申報,沒有給你做稅種認定的,只能按次當月申報當月的。
買賣合同按次的是要分月份一個月一個月的報吧?
能讓稅局給做稅種認定嗎?
對的,是的,是這么做的。
怎么看7,8月是否報了印花稅
電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面歷史申報查詢及打印。
稅種認定可以在電子稅務局自己申請嗎
問一下你稅務局吧, 沒操作過