你好;? ? 你們實際業務是什么 ;? 先去稅源采集; 采集后再報? ?
之前申報印花稅,稅源信息采集里有購銷合同的稅目選項,這個月起申報表改版了。沒有購銷合同選項了。請問怎么選。還需要報印花稅嗎
老師,現在印花稅沒有購銷合同稅目了嗎?如果企業有產生購銷的,我怎么申報?選什么稅目?
請問老師我12月所屬期印花稅除了購銷合同外還有一個房屋租賃合同要報,但是我打開電子稅務局印花稅里只有一個買賣合同項目可以選,請問房屋租賃合同印花稅要怎么申報
老師,我們公司按期應申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
零售業啊,我上月都報了。這個月是稅務改版了。
?你好;? ? ?按照購銷來報;? ?你稅源采集里面沒有這個; 就找稅務局給你核定購銷合同在報? ?