你好,你是一般納稅人還是小規模的?
我是個體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開了普通發票200000。然后我在增值稅申報表第11列“未達起征點銷售額”填寫的“200000” 申報成功后比對結果顯示“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200000的2%請確認填寫是否正確” 不知道這個要怎么操作,我記得上次申報只需要在“未達起征點銷售額”填寫開的發票額度就通過了。
請問老師,我單位上月申報增值稅時,并沒有開具發票,將銷項稅天到了未開具發票一列。本月并沒有需要開具發票的業務,但是上月的發是這個月開的,請問,本月還需要填增值稅申報表的附列資料一嗎
請問老師,我單位本月沒有銷售額,所開發票都是上期的,本期申報時,附表一本期銷售情況表都是零,但是申報時,顯示一窗式比對結果不通過,還需要填什么嗎
老師,想問下我有兩張9月份外面開的增值稅專票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經在勾選平臺剛剛勾選了。我報稅時候在增值稅納稅申報表二里面填的是本期申報本期抵扣份數2金額5309.74稅額690.26,銷售發票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應納稅額合計是2425.87 2425.87都是簡易計稅的稅額。想問問為啥沒有把進項稅690.26減掉呢
老師,小規模納稅人,建筑行業,第四季度開專票100萬(含稅),開普票免稅90萬,取得分包免稅普票95萬,填寫申報表時一窗式票表比對不通過,您看看是哪的問題? 附表一,應稅行為3%,本期發生額95萬,本期抵扣額95萬,全部含稅收入100萬,不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發票不含稅銷售額填寫8萬,其他免稅銷售額填寫90萬,自動帶出本期應納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤??
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發票的走公司,不開發票的走個體,可以嗎
老師,民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業務是分公司,專票能抵扣嗎?
如果是一般納稅人,在未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫證書才對啊。
是一般納稅人,但是季度申報。并且在3-6月沒有開具發票,發票都是8月開的。是不是把二三季度累計的金額都填在未開具的負數就可以了。請問這樣影響清卡嗎?
你好,你之前申報了無票收入沒有?
你別管影響不影響了,你現在增值稅都申報不了,你還管著清卡
這樣的話永遠申報不了的,去稅務局也申報不了。之前做了無票收入,現在紅沖了無票收入,開了發票,必須帶無票收入填寫負數
老師,我之前都是把未開具的發票填在附表一的未開票收入那一欄,這樣算是申報無票收入嗎?
對的,是的,是這么做的。