同學您好,當月預交稅款時用的
什么時候用應交稅費——已交稅費 什么時候用應交稅費——未交增值稅
老師您好,預繳的增值稅記哪個科目?應交稅費 預繳增值稅嗎,那和應交稅費 應交增值稅 已交稅金,有什么區別,分別什么時候用,謝謝啦
應交稅費-應交增值稅(預交稅金)這個科目啥時候用到?
應交稅費,應交增值稅下的已交稅金,是什么意思?什么時候會用到這個科目
老師,應交稅費—應交增值稅—已交稅金,此科目什么時候用到
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
什么情況下才需當月預交增值稅呢?
異地項目,地產開發需要預交的
預交時分錄是:借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。對嗎?下月15號前實際要交時,又是怎樣做分錄呢?
借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,應交稅費-應交增值稅-已交稅金
如果交多了怎么處理呢?
同學您好,抵下期的銷項的
那本期的分錄應該怎么做呢?
借:應交稅費-未交增值稅(本期的實際稅額) ,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金(本期的實際稅額)這樣做分錄對嗎?
是的沒錯, 是這樣的