你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。老師求能把分錄寫出來嗎,我不會分錄
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。3)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝
1)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。2)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。3)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。4)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。求分錄求分錄求分錄,能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝
1)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。2)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,我不會分錄謝謝
1)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。2)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。會算,就是不會寫分錄,求分錄啊老師
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費,應(yīng)該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標(biāo)準(zhǔn)成本=直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本/實際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預(yù)覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權(quán)) 價值20萬 這種怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿(mào)企業(yè),有個首單退稅,稅務(wù)局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關(guān)財稅文獻(xiàn)嗎
我問一下,那個購買的冷庫設(shè)備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉(zhuǎn)款,應(yīng)該是轉(zhuǎn)投資款,掛錯科目掛在其他應(yīng)付科目,現(xiàn)在還可以改過來不