可以的 可以這么做的
W公司2020年初應(yīng)收賬款總賬余額為500萬元,應(yīng)收甲公司貨款是300萬,應(yīng)收乙公司貨款是400萬元,應(yīng)收丙公司是貸方200萬元,壞賬準(zhǔn)備是貸方余額100萬元。預(yù)收賬款總賬余額300萬元,預(yù)收A公司貸方400萬元,預(yù)收B公司借方余額為100萬元。2020年全年有關(guān)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的業(yè)務(wù)如下: 1、 向甲公司銷售商品,價稅合計(jì)400萬元,收到200萬,其余款暫欠。 2、 向乙公司銷售商品,價稅合計(jì)500萬元,收到1000萬。 3、 向丙公司銷售貨物,價稅合計(jì)600萬元,多余款暫未收回。 4、 向A公司銷售商品,價稅合計(jì)600萬元,多余款暫欠。 5、 向B公司銷售商品,價稅合計(jì)300萬元,收到500萬,其中有200萬是B公司預(yù)付的購貨款。 6、 甲公司破產(chǎn)、確認(rèn)全部貨款已不能收回。 7、 收到B公司貨款300萬元。 8、 按應(yīng)收貨款總額的10%提取損失準(zhǔn)備。 要求:1.逐筆作分錄 2、2020年末資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目和“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目年初余額欄和期末余額欄數(shù)字分別是多少?
一、 1、甲公司從 2017 年開始采用備抵法核算壞賬損失,壞賬損失計(jì)提比 例為5%,2017 年末應(yīng)收賬款余額為1000 萬元。 2、2018 年年末應(yīng)收賬款余額還是1000萬元。 3、2019 年企業(yè)年末應(yīng)收賬款余額為1500 萬元。 4、2020 年 3 月企業(yè)發(fā)生壞賬 10萬元,年末應(yīng)收賬款余額為1000萬 元。 5、2021 年企業(yè)年末應(yīng)收賬款余額為600 萬元。 二、 2017 年 1 月 1 日,甲公司應(yīng)收賬款余額 300 萬,壞賬余額為貸方 15 萬2017年度,甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、銷售商品一批,專用發(fā)票注明貨款 500 萬,增值稅 85 萬,貨款尚未收到。 2、因某客戶破產(chǎn),該客戶所欠貨款 10000 元不能收回,確認(rèn)為壞賬 損失。 3、確認(rèn)為上年度已轉(zhuǎn)銷為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行。 4、收到某客戶以前所欠的貨款 400 萬并存入銀行。 5、2017 年 12 月 31 日,甲公司對應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試,確定按 5% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 要求:編制上述各筆業(yè)務(wù)的分錄。
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬,這個余額就是1、3、4月份沒有確認(rèn)租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬,那我現(xiàn)在做9月份賬時直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬 這樣行嗎?
老師好,去年12月有筆賬做的不太合適,同一個公司付的5萬貨款,因?yàn)殚_票時間比較滯后導(dǎo)致做帳的時候我忘了,結(jié)果就是應(yīng)收賬款有借方余額5萬,預(yù)收賬款有貸方余額5萬,同一家單位,這個怎么辦呢
老師,我之前2022年做預(yù)收賬款的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有還沒確認(rèn)收入的,那我直接把貸方那個余額在2024年1月份里做一次借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 這樣可以嗎?
老師,請問小規(guī)模裝修行業(yè)的營業(yè)成本占營業(yè)收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng),做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認(rèn)證抵扣時附什么資料
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點(diǎn)亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報(bào)2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計(jì)是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項(xiàng)付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報(bào)了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報(bào)沒報(bào)個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報(bào)了
老師,去年按正常工資薪金申報(bào)了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報(bào)酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報(bào)上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報(bào)酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
也就是說直接把那個貸方余額確認(rèn)收入了
但是我不懂查哪里有錯,這樣增值稅是不是也錯了呢
你好,小規(guī)模還是一般納稅人的,你當(dāng)時少做了收入。
一般納稅人簡易計(jì)稅
那你這個分錄寫錯了, 借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。
你的增值稅需要補(bǔ)上的。
現(xiàn)在是不知道是賬做錯了,還是少交稅
你好,那你查一下是收到了誰的款項(xiàng),發(fā)票開出去沒有?
這個租金一般是本月收下月租金的,如果是1月收2月租金時,我就會做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 如果3月收3月租金時:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 平時都是這樣出分錄,這樣是不是會亂
這個應(yīng)該不會亂的,你備注好了,哪個客戶支付的是哪一個月的租金就可以
主要現(xiàn)在不懂哪里查起,2022年9月止應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸方有余額對不上,不懂怎么找了
你先看一下這個是收到哪個客戶的,你這些都是不需要給對方開發(fā)票的嗎 確認(rèn)收入的時候,摘要里面有備注哪一個客戶具體的嗎?或者是你的其他業(yè)務(wù)收入有二級科目吧。
有開發(fā)票,有時候當(dāng)月沒有開發(fā)票次月就在未開具發(fā)票欄填寫數(shù)據(jù)。其他業(yè)務(wù)收入有二級科目,是要查其他業(yè)務(wù)收入的哪個客戶嗎?
是的,是這么做的,你看一下你收到了人家?guī)讉€月的錢,確認(rèn)了收入幾個月。