同學(xué),你好,可能是你申報(bào)時(shí)點(diǎn)錯(cuò)了,這個(gè)沒事的。
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報(bào)了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報(bào)的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報(bào),這次沒選這個(gè),是不是因?yàn)檫@個(gè)原因?稅局打電話讓申報(bào),怎么申報(bào)呢?按期如果是0申報(bào)的,會(huì)不會(huì)和按次申報(bào)的數(shù)有矛盾?
老師,我點(diǎn)擊印花稅(按次),印花按期的買賣合同也跳出來了,按次點(diǎn)完,按期的印花書還點(diǎn)嗎,或者我是先點(diǎn)擊按期申報(bào),然后再點(diǎn)擊按期嗎
老師,申報(bào)印花稅的運(yùn)輸合同我點(diǎn)了按期申報(bào),可是上傳后顯示的是按次申報(bào)這是為什么?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,貿(mào)易公司買賣合同按合同金額申報(bào)印花稅;運(yùn)輸框架合同按實(shí)際運(yùn)輸結(jié)算金額申報(bào)印花稅。是的吧。
老師,您好!公司夠買東西,付錢給總公司,經(jīng)銷商出貨給我們開發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?
老師,我們注冊資本 300 萬全部到位的情況下減資到 100 萬,對外沒有債權(quán)債務(wù)問題,請問這個(gè)減資需要繳納什么稅嗎
公司收到90%貨款的銀行承兌匯票,如何做賬?發(fā)票已經(jīng)全額開具。
開發(fā)票比如說是藥類,需不需要開明顯?
A公司對公賬戶打給B公司對公賬戶款,問:B公司對公賬戶款以何名義正常如何出來呢?
出口鑄鐵井蓋7325109000.,報(bào)關(guān)單上是照章征稅,稅務(wù)局說不退稅
老師,2024年買的樹枝 枝丫木材等,由于沒有做好保護(hù)措施,淋雨發(fā)霉無法售賣,這樣的話怎么做賬務(wù)處理?需要什么備查資料?
我是小規(guī)模納稅人,一般情況肯定是開普票的且月度銷售額肯定在10萬以內(nèi),那我做賬的時(shí)候銷售商品不是也開了普票嗎,那我需要做應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷項(xiàng)嗎?比如我賣了10個(gè) 硒鼓,開普票,金額是600,稅額是50,價(jià)稅合計(jì)650,那我做賬是借:應(yīng)收賬款650 貸:主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額50 是這樣做嗎
這個(gè) b 選項(xiàng)算出來不含增值稅的銷售額??消費(fèi)稅稅率是消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額嗎
實(shí)際的發(fā)生的壞賬損失,需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
按次申報(bào),是不是繳納滯納金?
不用繳納滯納金的,這個(gè)地方?jīng)]關(guān)系的
那我收到加工費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嘛?
不用,只有你的收入才要交印花稅
收入繳納,那采購進(jìn)來需要繳納印花稅嘛?
不用,成本和費(fèi)用都不用交印花稅
7.1號新印花稅變了
購 銷都要繳納
上面是寫的購銷合同,其實(shí)就是收入,如果購和銷都交,那印花稅就多交了。