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上月留底200做了分錄 借 應交稅費 未交增值稅200貸應交稅費 轉出多交200。這個月銷項1000進項300。應交增值稅500 應該怎么做分錄

2022-10-18 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 17:38

借應交稅費應交增值稅銷項1000, 貸應交稅費應交增值稅進項300, 應交稅費未交增值稅700 借應交稅費未交增值稅500貸銀行存款。

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快賬用戶4865 追問 2022-10-18 17:41

轉出未交余額等于銷項?進項嗎需要再減去留底嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 17:42

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶4865 追問 2022-10-18 17:43

要減留底嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-18 17:46

轉出未交增值稅不需要減去留底的。

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借應交稅費應交增值稅銷項1000, 貸應交稅費應交增值稅進項300, 應交稅費未交增值稅700 借應交稅費未交增值稅500貸銀行存款。
2022-10-18
你好 對的 是這么做的
2022-01-02
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
你好,那你具體疑問是什么呢?
2021-08-18
借應交稅費應交增值稅銷項450 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅450 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅450 貸應交稅費應交增值稅進項450
2022-02-05
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