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某增值稅一般納稅人2022年8月購買原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額為10000元,進(jìn)項稅額為1300元,已經(jīng)支付價款,并通過增值稅綜合服務(wù)平臺確認(rèn)抵扣;當(dāng)年9月發(fā)現(xiàn)其中10%的材料有問題,退回給銷售方(已完成紅字發(fā)票流程,并通過銀行收款)。要求:做出相關(guān)會計分錄。((1)8月采購入庫,確認(rèn)抵扣時的會計分錄,(2)9月發(fā)生退貨,完成紅字發(fā)票流程后的會計分錄。)

2022-10-18 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 13:22

同學(xué)你好 1、借:原材料 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸:銀行存款 2、借:銀行存款1130 貸:原材料 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)130

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齊紅老師 解答 2022-10-18 13:22

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同學(xué)你好 1、借:原材料 10000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸:銀行存款 2、借:銀行存款1130 貸:原材料 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)130
2022-10-18
借原材料1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1300 貸銀行存款11300 我退回去開紅字信息表,貨物發(fā)給對方,錢退回,借銀行存款2260 貸原材料2000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出2260
2022-12-27
你好1; 借原材料;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅 貸 銀行存款? ;? ?2.? ?發(fā)現(xiàn)材料有問題 ;退還20%部分; 你做賬:借原材料? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ?;然后退回:借銀行存款貸原材料? ?
2022-12-27
借原材料1萬, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項1300, 貸銀行存款11300 借銀行存款, 貸原材料2000, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出260
2022-12-29
你好需要計算做好了給你
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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