你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
(2)4日,從大華公司購進甲材料1000千克,每千克30元;乙材料800千克,每千克20元。甲、乙材料價款共計46000元,增值稅進項稅額5980元;發(fā)生運費360元(按采購材料的重量比例分攤),增值稅32.40元。材料尚未驗收入庫,貨款及運費已用銀行存款支付。
5日,從海洋公司購入甲材料20000千克,每千克5元,貨款100000元,增值的;運輸費3000元,增值稅270元,價稅款以銀行存款支付,材料尚未到達
從海洋公司購入甲材料20000千克每千克5元,貸款100000元,增值稅13000元;運輸費3000元,增值稅270元,增值稅以銀行存款支付,材料尚未到達。哪方為借哪方為貸
從海洋公司購入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增價13000元;運輸費3000元,增值稅270元,價稅款以銀行存款支付,材料尚未到達。(2)7日,上述甲材料已運到并驗收入庫,按其實際采購成本入賬。哪方為借哪方為貸呢?
從海洋公司購入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增價13000元;運輸費3000元,增值稅270元,價稅款以銀行存款支付,材料尚未到達。(2)7日,上述甲材料已運到并驗收入庫,按其實際采購成本入賬。老師,是借方為原材料11627貸方為在途物資11627嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝