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Q

請問一般納稅人進項大于銷項,勾選的時侯我少勾選了一張,一般納稅人申報表是要交增值稅的,會計增值稅給何結轉。

2022-10-17 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 19:54

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 19:54

沒有勾選的那個發票,做到應交稅費,待認證別做到進項。

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快賬用戶5743 追問 2022-10-17 20:22

請問一下:沒勾選的做:借應交稅費待認證進項嗎 次月如何處理?在做借:應交稅費 ——進項 貸:應交稅費——待認證進項嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:26

如果你認證了是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:26

沒認證的話,還是繼續掛著這個科目就行。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-10-17
取消簽名統計取消勾選。
2022-07-12
如果在月末認證時不勾選這張發票,那么需要進行糾正。這種情況下,需將該發票從“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”的科目中調整出來,同時增加“待認證進項稅額”科目中,即將該發票從已認證進項稅額中移出,加入待認證進項稅額中。該操作是因為,進項稅需要在認證、抵扣后才能納入應扣減進項稅額,所以若發票未被認證,就不能將其列入已扣減進項稅額和應納增值稅中。在下一個納稅申報周期內,如果該發票仍未被認證,則依舊在應交稅款中扣除該發票的增值稅額,并將其加入待認證進項稅額科目中。當該發票最終被認證時,再將其從待認證進項稅額科目中調整到進項稅額科目。需要特別注意的是,企業遺漏或錯認發票,將會影響納稅申報的準確性,因此企業應在納稅申報前認真檢查和糾正涉稅業務的賬務處理取向,確保會計處理準確無誤。
2023-06-29
沒問題,你可以先不抵扣,等到二月份的時候再認證抵扣
2024-01-10
你好,進項稅額大于銷項稅額是可以不用做賬的
2024-05-16
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