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請教:一般納稅人公司,進項大于銷項 但是報增值稅時沒有勾選 那么多,而且還繳了增值稅 請問這種情況這分錄怎么做呢

2022-09-20 14:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-20 14:32

同學你好 這個需要結轉的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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快賬用戶9948 追問 2022-09-20 14:44

老師我看的也點糊涂,比如 本月銷項稅額3萬 勾選進項稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千, 分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-09-20 14:51

同學你好 就是上面的分錄

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同學你好 這個需要結轉的 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-09-20
您好 借:成本費用 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等
2023-11-28
只要是你們公司的進項就都可以抵扣 沒有說是必須一一對應
2020-09-19
學員你好,這種可以不做結轉
2021-06-13
如果在月末認證時不勾選這張發票,那么需要進行糾正。這種情況下,需將該發票從“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”的科目中調整出來,同時增加“待認證進項稅額”科目中,即將該發票從已認證進項稅額中移出,加入待認證進項稅額中。該操作是因為,進項稅需要在認證、抵扣后才能納入應扣減進項稅額,所以若發票未被認證,就不能將其列入已扣減進項稅額和應納增值稅中。在下一個納稅申報周期內,如果該發票仍未被認證,則依舊在應交稅款中扣除該發票的增值稅額,并將其加入待認證進項稅額科目中。當該發票最終被認證時,再將其從待認證進項稅額科目中調整到進項稅額科目。需要特別注意的是,企業遺漏或錯認發票,將會影響納稅申報的準確性,因此企業應在納稅申報前認真檢查和糾正涉稅業務的賬務處理取向,確保會計處理準確無誤。
2023-06-29
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