你好;? ?退發票給你 ; 你 拿著開紅字信息表; 開紅字發票紅沖即可;? ? ?
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發票,對方已經抵扣了,我該怎么操作呢
老師,銷售方開錯了發票,發票隔月了,我們沒有認證,這個要怎么操作
老師,我是銷售方,上個月開增值稅專用發票開錯了,這個月該怎么弄呢?發票還在我手上,對方沒有認證還沒有給對方,我需要怎樣操作?
老師好,上個月對方企業開的電子增值專用發票內容開錯了,我應該怎么操作,對方說要我作廢她再重開,我應該怎么操作?
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
怎樣開紅字,沒有開過呀
你好; 開票系統去開;? ? ? 一、銷售方申請 如果銷售方開出去的發票對方沒有認證抵扣,跨月了發票聯和抵扣聯都退回來了,這時需要銷售方申請開具紅字發票。 1、紅字發票信息表填開 進入開票系統-發票管理-紅字信息表-增值稅專用發票紅字信息表填開 2、選擇銷售方申請-輸入發票代碼、發票號碼、選擇原藍字發票開票時間(注意:如果是成品油專用發票,還需要勾選成品油專用發票信息選擇。) 3、確認信息無誤點確定 4、點擊打印—選擇不打印。會看到已提交審核。 5、若需要開第二張紅字發票信息表—點擊確認,若沒有下一張需要開—點擊取消。 6、增值稅專用發票紅字信息表查詢導出 點發票管理—紅字信息表—增值稅專用發票紅字信息表查詢--查詢,如果我們提交審核的紅字沖銷已通過審核,會看到紅字沖銷信息,點導出。 7、負數發票填開 發票管理—負數發票填開—增值稅專業發票負數--導入下載紅字發票信息表 8、選中已審核通過的信息表之后,點擊選擇 9、檢查票面信息無誤—打印 到這里,銷售方自己申請開具增值稅紅字發票的整個流程就完成了。 ?