你好,這個發(fā)票你認證了沒有?
老師,一般納稅人需要紅沖上個月給對方開的增值稅專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,我該怎么操作呢
老師您好,我們開出的增值稅專用發(fā)票要作廢應(yīng)該怎么操作呢
老師,我是銷售方,上個月開增值稅專用發(fā)票開錯了,這個月該怎么弄呢?發(fā)票還在我手上,對方?jīng)]有認證還沒有給對方,我需要怎樣操作?
老師好,上個月對方企業(yè)開的電子增值專用發(fā)票內(nèi)容開錯了,我應(yīng)該怎么操作,對方說要我作廢她再重開,我應(yīng)該怎么操作?
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我應(yīng)該怎么操作
沒有認證
你好,你單位什么都不需要操作的,讓對方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以了。
紙質(zhì)發(fā)票我會操作,這個是電子發(fā)票,也是這樣操作?
對的是的,也是這么操作的,只不過是你這個發(fā)票不用退回電子的。