同學你好 代開時在稅局交稅了沒?
老師,小規模納稅人,開了專票,記賬可以直接用這個科目嗎?借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費未交增值稅
開出會議費專票記帳憑證,借:應收賬款 貨:主營業務收入 應交稅金 對嗎? 收到別人開來的直播服務費普票,已對公轉帳記憑證,借:業務成本 貨:銀行存款 還是借:管理費用?
傳媒公司小規模公司開專票,發票項目名稱為直播服務費,是借應收賬款 貸主營業務收入-直播服務費 應交稅費-增值稅 附加 嗎
實務,小規模公司,現在公司開發票都是免費,發票上沒有稅額了,在做賬的時候,直接借應收賬款,貸主營業務收入嗎,貸方就不用寫應交稅費應交增值稅了吧
小規模納稅人開發票免稅,那會計分錄如何寫,是直接借應收賬款,帶主營業務收入,還是借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅,借應交稅費,應交增值稅銷項稅,貸營業外收入呢
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
沒,自己開的
借:應收賬款 ? ? 貸:主營業務收入-直播服務費 ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅? 借:稅金及附加 ? ? 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -教育附加 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -地方教育附加
附加稅有優惠政策免了可以不寫了吧 如果這筆收入開了負數發票是不是借主營業務收入 應交稅費 貸應收賬款?
附加稅費是自動生成的。 季度30萬元以下兩個附加是免的。 城建稅小微企業有減半的優惠
系統看到城建稅也沒有呢,那么意思是分錄要照常寫? 還有幫看下上面開具負數分錄對了嗎謝謝
你們是哪個省的,城建稅不免的呢
我明天問一下稅局那邊,附加稅系統免那么分錄需要照寫的嗎 紅沖的分錄對嗎
他們不管分錄,免時,正常題,再轉到營業外收入就可以。