你好,學員,具體哪里不清楚
1.?某無線電廠為一般納稅人,增值稅稅率為 13%,2019年 10月份有關經營情況如下∶ (1)銷售收錄機一批給本市百貨大樓,其不含稅價為 40萬元,按不含稅價15%給予折扣,開在一張專用發票上,注明的銷售額為34萬元,稅額4.42萬元;銷售給某市電器商場(一般納稅人)音響設備 10 套,開出增值稅專用發票,單價 1.2 萬元/套(不含稅)。 (2)購入電子元器件一批,取得增值稅專用發票,購進金額30萬元,注明增值稅額3.9萬元;購入基建用木材一批,取得增值稅專用發票,購進金額2.6萬元,注明增值稅額0.338萬元。 假定本月取得的相關票據均在當月通過認證并抵扣,要求∶(1)計算該廠當月的銷項稅額; (2)計算該廠當月準予抵扣的進項稅額;(3)計算該廠當月應納的增值稅額。
3、某工廠為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售產品,開具增值稅專用發票價款12萬元,銷項稅額1.56萬元;銷售給小規模納稅人產品品,開具普通發票銷售額4.64萬元(含稅);將一批成本為10萬元的產品用于對外投資。當月購入原材料并取得增值稅專用發票注明價款6萬元,稅款0.78萬元:當月支付水費并取得增值稅專用發票注明價款3.5萬元,稅款0.39萬元;購進一臺設備,價款5.5萬元,增值稅專用發票注明稅額0.88萬元。要求:計算該工廠當月應納增值稅額。(結果保留兩位小數)
2、某企業為銷售類的小規模納稅人,2022年1-3月累計開發票金額為55萬,其中開具1%增值稅專用發票10萬,開具紙質普通發票30萬,開具電子普通發票15萬;本季度進貨取得發票30萬,工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業費1萬、折舊固定資產4萬銀行手續費0.5萬、采購辦公用品1萬;2022年4-6月累計開發票金額為195萬,其中開具增值稅專用發票68萬,紙質普通發票32萬,開具電子普通發票95萬;本季度取得成本發票65萬工資加社保10萬,差旅費3萬,運費4萬、本季度攤銷物業費1萬、折舊固定資產4萬、銀行手續費0.5萬、采購辦公用品1萬;有上年度可彌補的虧損額75000元,并且以上成本費用均取得了合法票據,請問該企業要申報哪些稅種?是否有稅款?稅款分別交多少?
3、2019年7月,某酒廠為增值稅一般納稅人。主要生產和銷售各種酒類,銷售瓶裝糧食酒3萬斤,開具增值稅專用發票,實現銷售額31萬元,銷售普通發票散裝酒2萬斤,實現銷售收入24.57萬元。消費稅是多少?貨款為【填空1】萬元。(計算值精確到小數點后兩位)
小剛是做電腦零售批發的,一般納稅人,3月份小剛去廠家拿貨,廠家給他開了增值稅專用發票30萬,普票10萬。當月小剛的銷售額為100萬,其中開出去30萬專票,40萬普票,手里有費用票增值稅普通發票10萬,應該交多少稅
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎