你好,讓你開(kāi)票是必須開(kāi)票的,如果以前你沒(méi)有開(kāi)票,是需要補(bǔ)稅的。稅局查到的話(huà)可能還會(huì)不按時(shí)納稅處罰的可能。查到肯定是重新更正申報(bào)補(bǔ)稅的哈
老師你好,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,我們是做市政工程的,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目,這個(gè)項(xiàng)目短期之內(nèi)還開(kāi)不了工,甲方現(xiàn)在要按合同預(yù)付我30%的工程款,這個(gè)工程屬于異地的,還需要到異地預(yù)繳稅款,我想問(wèn)的是,我這筆預(yù)付款是不是得需要全額繳納稅款,這個(gè)項(xiàng)目還沒(méi)開(kāi)工,也就沒(méi)有成本發(fā)票,那我這個(gè)所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開(kāi)工了,能有成本票的時(shí)候,還能抵之前預(yù)付款時(shí)繳納的這個(gè)稅了嗎?
老師,我想咨詢(xún)一下,有個(gè)建筑公司2016年的房建項(xiàng)目,2017年完工,工程款都是甲方給的現(xiàn)金,然后一直也沒(méi)叫開(kāi)票,現(xiàn)在應(yīng)該是稅務(wù)查到了還是怎么的,甲方要求承接項(xiàng)目的公司開(kāi)票!這種情況現(xiàn)在開(kāi)票好不好開(kāi)!開(kāi)了的話(huà)得不得改之前的報(bào)表,估計(jì)那時(shí)這個(gè)款都沒(méi)有做賬!謝謝
老師好,我想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,就是有一個(gè)建筑公司,2016年接的房建項(xiàng)目,2017年年底左右完工,款項(xiàng)通過(guò)走私人賬戶(hù)撥的款,然后現(xiàn)在都2022年了,突然交補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么處理啊?之前也沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入
我們是個(gè)建筑勞務(wù)公司,之前接了一個(gè)工程,還沒(méi)有動(dòng)工產(chǎn)生了一些前期費(fèi)用,但是甲方就毀約不做了,現(xiàn)在甲方表示賠償支付一些前期費(fèi)用,叫我們開(kāi)28萬(wàn)的勞務(wù)票。這種情況下,開(kāi)票還需要到項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款嗎?票面上需要注明項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目地址嗎?直接開(kāi)票不預(yù)繳,就在機(jī)構(gòu)所在地交稅行嗎?
老師好,咨詢(xún)一個(gè)事情,因?yàn)榧追經(jīng)]錢(qián),做工程簽合同的時(shí)候直接簽的是40%現(xiàn)金,60%資產(chǎn)(資產(chǎn)就是房子),現(xiàn)在工程每一期都被扣了60%,也在陸續(xù)抵房。但是公司老板直接就把那個(gè)房子過(guò)戶(hù)到私人名下了,完全沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶(hù),我們也沒(méi)欠那個(gè)個(gè)人的錢(qián),那個(gè)個(gè)人也拿不出這么多錢(qián),這樣的話(huà)我的工程款就永遠(yuǎn)收不完,如果掛到個(gè)人名下是不是就要開(kāi)銷(xiāo)售房子的發(fā)票呢?那這個(gè)款項(xiàng)也根本收不回來(lái)
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫(xiě)行次填寫(xiě)得不準(zhǔn)確,并沒(méi)有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營(yíng)利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶(hù)管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類(lèi)?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過(guò)了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過(guò)了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒(méi)有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話(huà)還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專(zhuān)票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷(xiāo)售給B公司,使A公司有收入和利潤(rùn),但又要控制利潤(rùn)不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購(gòu)單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬(wàn)元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)不對(duì)
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開(kāi)始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤(rùn)太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來(lái)發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過(guò)額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
意思是現(xiàn)在開(kāi)票的話(huà)要備注好是2016年的項(xiàng)目是吧!然后收入也要做到2016年嗎?做到現(xiàn)在可以嗎?
你好是的是的同學(xué)!
那這個(gè)有點(diǎn)惱火額,收入可以做到現(xiàn)在嗎?
你做到現(xiàn)在,你的資金走幾怎么辦呢,一直掛著也收不回來(lái)了
呃呃,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利