你好,你有利潤表的模板發過來嗎?
某工業企業為增值稅一般納稅人,生產銷售的產品適用增值稅基本稅率13%.2019年4月發生以下經濟業務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為40萬元; (2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為10萬元,增值稅1.3萬元,材料未到。(3)購進材料一批,取得增值稅專用發票注明的價款為5萬元,增值稅0.65萬元,款項已支付,材料尚未驗收入庫。(4>銷售產品一批,開出增值稅專用發票,取得不含稅價款90萬元。(5)將 產品投資入股20萬元(成本價),該企業無同類產品售價,該產品的成本利潤率為10%.要求:根據上 述資料,計算該企業9月份應繳納的增值稅稅額(本月取得的相關發票均在本月認證并抵扣)。
(二)A公司為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為17%,材料采用實際成本進行日常核算,2013年10月31日“應交稅費-應交增值稅”賬戶的借方余額為3000元,可用下月的銷項稅額抵扣。請編制A公司11月份如下經濟業務的會計分錄。(1)11月5日,購買原材料--批,增值稅專用發票注明價款30萬元,增值稅金5.1萬元,貨款尚未支付,該原材料已驗收入庫。(2)11月10日,銷售產品--批,增值稅專用發票注明價款80萬元,增值稅金13.6萬元,貨已發出,款已收到并存入銀行,該批產品成本為60萬元。(3)11月20日,工人發放福利領用產品--批,其實際成本為30萬元,計稅價格為50萬元。(不做成本分配的分錄)(4)11月25日,用銀行存款交納當月增值稅10萬元。(5)11月30日,月末盤虧原材料-批,該批材料實際成本為8萬元,增值稅為1.36萬元。(6)11月30日,計算月末應交未交或多交增值稅并轉帳。
一、目的 練習利潤表的編制。二、資料吉澳公司為制造業企業,屬于增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,產品、材料銷售價格中均不含增值稅,適用的企業所得稅稅率為25%.20x9年12月吉澳公司發生如下業務: (1)12月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅額為39萬元。材料已到達并驗收入庫,貨款已用銀行存款支付。 (2)12月8日,銷售給A企業一批產品,銷售價格200萬元,實際成本為80萬 元。產品已發出,開出增值稅專用發票,款項收到并轉入銀行。 (3)12月15日,再次銷售一批產品給A企業,銷售價格300萬元,實際成本為 120萬元,開出增值稅專用發票,款項尚未收取。 (4)本月出租廠房取得收入30萬元。(5)報廢一臺舊設備,損失20萬元。 (6)本月發生管理費用15萬元,財務費用5萬元,銷售費用10萬元。 三、要求完成20x9年12月份利潤表的編制
一、目的練習利潤表的編制。二、資料吉澳公司為制造業企業,屬于增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,產品、材料銷售價格中均不含增值稅,適用的企業所得稅稅率為25%。20×9年12月吉澳公司發生如下業務:(1)12月5日,購入原材料一批,增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅額為39萬元。材料已到達并驗收入庫,貨款已用銀行存款支付。(2)12月8日,銷售給A企業一批產品,銷售價格200萬元,實際成本為80萬元。產品已發出,開出增值稅專用發票,款項收到并轉入銀行。(3)12月15日,再次銷售一批產品給A企業,銷售價格300萬元,實際成本為120萬元,開出增值稅專用發票,款項尚未收取。(4)本月出租廠房取得收入30萬元。(5)報廢一臺舊設備,損失20萬元。(6)本月發生管理費用15萬元,財務費用5萬元,銷售費用10萬元。三、要求完成20×9年12月份利潤表的編制
練習利潤表的編制。二、資料吉奧公司為制造業企業,屬于增值稅一般納稅人,增值稅率為13%,產品材料銷售價格中均不含增值稅,適用的企業所得稅稅率為25%。20x9年12月吉奧公司發生如下業務:1)12月5日購入原材料一批增值稅專用發票上注明的價款是300萬元,增值稅額為39萬元。材料已到達并驗收入庫,貸款已用銀行存款支付。2)12月8日,銷售給a企業一批產品,銷售價格200萬元,實際成本為80萬元,產品已發出,開出增值稅專用發票,款項收到并轉入銀行。3)12月15日再次銷售一批產品給a企業,銷售價格300萬元,實際成本為120萬元,開出增值稅專用發票,款項尚未收取。4)本月出租廠房取得收入30萬元。5)報廢一臺舊設備,損失20萬元。6)本月發生管理費用15萬元,財務費用5萬元,銷售費用10萬元。三、要求完成20x9年12月份利潤表的編制。
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎