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@郭老師,我也不知道之前留抵的是怎么做的,反正現在應交稅費的科目余額不對

2022-10-14 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 16:51

那你看一下之前的進項有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 16:54

這是現在的這個應交稅費的科目余額表,怎么把它直接調到正確的,這屬于是累計遺留下來的錯誤了,可以直接調整到正確的嗎,如果要一個一個查不容易

這是現在的這個應交稅費的科目余額表,怎么把它直接調到正確的,這屬于是累計遺留下來的錯誤了,可以直接調整到正確的嗎,如果要一個一個查不容易
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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:55

那你把所有的銷項、進項減免稅款都結轉到轉出未交增值稅吧。金額就看你后面的余額。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:12

什么意思,怎么直接結平?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:13

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:18

老師你能幫忙把金額寫出來一下嗎按上面的科目余額的金額

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:23

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅13112.58 貸應交稅費應交增值稅進項13113.58 借應交稅費、應交增值稅進項轉出,119.34 貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅119.34

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:32

這些能全部調到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂

這些能全部調到正確的嗎,你上面寫的金額是全的嗎,為什么我看不懂
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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

上面寫的不全,我只給你調整了增值稅的。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:36

待抵扣的不需要調整,調整不了你以后認證了抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

銷項的借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅325608.35

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

企業所得稅的你看下是不是少付了計 借所得稅費用貸應交稅費,企業所得稅其他的附加稅的,你做了計提沒有支付。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:37

個人所得稅的從工資里扣除,下個月發工資的時候從工資里扣除就可以的。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:41

郭老師,另外一個問題,一個人當月的勞務費超過800塊了,但又不想交個稅,有沒有什么辦法來不交個稅?找別的人來替嗎?比如他當月1600,他自己承擔800,再找一個人來承擔800,這樣可行嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:43

可以的,但是能申報了個稅嗎?同意申報個稅嗎?

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:44

只要不是同一個人都能申報吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:44

個人同意就可以的,另一個人他沒有收到錢,但是你給人家申報個稅影響他交稅的,所以你得問一下他允不允許申報個稅。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:45

這就是問題所在,有的時候當事人并不知道哦,所以這個方法也比較麻煩,還有沒有其他辦法

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:49

你好,其他的不正規的做法就是不申報個稅

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:50

不申報個稅那不能稅前扣除吧,匯算清繳要調增?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:50

你有發票嗎?有發票才可以抵扣所得稅,沒有發票白搭。

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快賬用戶2540 追問 2022-10-14 17:52

當事人沒去稅局代開發票給我們的,只是申報了個稅,而且這個個稅申報的也不真實,好多都是找人替的

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

沒有發票就沒法抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:53

你給他申報了個稅,他沒有給你開發票,也沒法抵扣所得稅的。

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那你看一下之前的進項有沒有余額,如果有的話,按照我上面給你寫的來做。
2022-10-14
借應交稅費小規模1287.13貸,應交稅費減免增值稅1287.13
2022-02-21
學員你好,如果證實是確實無法退回或支付的款項,可以作為營業外收入處理。
2021-12-07
您好,那您支付個人所得稅的分錄是借方,您計提分錄是?
2021-12-25
您好 進項留抵金額 期末結轉到 應交稅費-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
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