你好,借應交稅費,借稅金及附加負數紅沖了就可以的。
你好,請問我們這邊1月和2月的城建稅扣除后,新政策出來是減半征收,當時沒有退稅,留著后面抵扣的,現在4月的城建稅申報了報表數據是一百多,也計提了,5月實際沒有扣款,用以前沒有退的稅抵扣的,現在5月關于城建稅會計分錄怎么寫
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做啊?
老師,六稅兩費減半征收,之前我們是正常我們做留抵了,到7月份現在差不多抵完了,這個會計分錄怎么做啊?我們當時沒有收到減半金額,直接留抵的,現在稅費貸方的余額怎么調呢
老師還有個問題,就是我們現在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應納稅額減征額沒有填
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?