你好;? ?你們這個是報什么稅費 ?房產稅或者是土地使用稅嗎? ?
老師您好,請教。我們公司今年有發生工程合同的簽訂,以及購銷合同的簽訂,但是這些都沒有申報印花稅,按理應該發生業務期滿15日內申報,但是漏了申報,我該按什么基數在下個月補申報萬分之三印花稅?
電局默認我們關單上的出口日期為11.4日,但是本次出口退稅需要用到備案清單 備案清單上只有申報日期為11.6日,并無出口日期,且數據自檢時出現圖片這段話,請教老師我要怎么處理?我的問題就是我這樣申報資料能過嗎?還有報關日期應該怎么填?
老師,在上海,我已經完成上報匯總-納稅申報,但是還沒有反寫清卡,但是進到開票軟件里面怎么準備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數據報送起始日期2月1日 數據報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日?這個情況對嗎? 那我現在可以對1月的數據進行反寫嗎?
請問老師,有一些申報數據,里面有部分數據是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對應的申報日期是2022.5.20,申報內容是其他,這個正常嗎,是什么稅啊
請問老師,我這邊有一些申報數據,里面有部分數據是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對應的申報日期是2022.5.20,申報內容是其他,這個除了印花稅,還可能是什么稅啊
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
房產稅和土地使用稅是在電子稅務局申報嗎
?你好; 都是電子稅務局報的? ??
這種情況除了印花稅,房產稅,土地使用稅,還有可能是什么別的稅嗎
?你好;? ?這個要看你業務 ; 稅種要看你業務來判斷的?