您好,申報表可以截個圖嗎
老師,在上海,我已經完成上報匯總-納稅申報,但是還沒有反寫清卡,但是進到開票軟件里面怎么準備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數據報送起始日期2月1日 數據報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日?這個情況對嗎? 那我現在可以對1月的數據進行反寫嗎?
老師您好:這個月抄報,但是數據報送其實時間怎么是這個月呢,正常抄報的不是5月份的嗎 還有最新報稅日期是什么意思啊 不太明白
請問老師,有一些申報數據,里面有部分數據是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對應的申報日期是2022.5.20,申報內容是其他,這個正常嗎,是什么稅啊
請問老師,我這邊有一些申報數據,里面有部分數據是這樣的,比如所屬日期是2021.12.15-2022.6.16,但是對應的申報日期是2022.5.20,申報內容是其他,這個除了印花稅,還可能是什么稅啊
老師您好,1月所屬期的個稅已經申報了,但是為什么點綜合所得申報跟還沒申報前的頁面一樣,也沒數據,但是在單位申報記錄查詢和繳稅記錄那里都可以看到1月所屬期個稅已經報過了,這是怎么回事
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這個只有數據,沒有截圖,印花稅有這個可能嗎
還有一筆印花稅是,2021.6.17-2022.6.16,申報日期是2022.3.24
這個正常嗎
這個是合同日期,是有可能的
只有印花稅可以不是整月申報吧
可以,印花稅是可以的
沒有別的稅可以這樣申報了吧
嗯對,別的不可能的