可以的,可以這么做的。
老師,我們10月到12月暫估有成本,然后12月發票才到,我怎么做賬吶?12月沖銷了成本,重新做成本,利潤表上面成本就比收入還大,這種申報有沒有什么問題吶?
老師,我問下,比如我上個月暫估了20萬成本,現在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發票,這個怎么做賬???
老師,請問一下我7-9月成本發票沒收到,我現在做賬暫估了成本,申報利潤總額負數,10-12月要是沒有收到發票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬的分錄,5.6.7陸續收到了發票,然后在做暫估分錄負數(借主營業務成本負數貸應付賬款暫估),由于這兩個月沒有開發票沒有收入,我要是做暫估負數的話,利潤表本期數的營業成本就是負數了
老師,我們9月份采購了一批鋼材,到現在都沒有收到發票,我做暫估入賬可以嗎?收到發票再紅沖9月份的暫估,10月份再重新入賬行不行?
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
老板每個季度給成本發票都不積極,然后每個季度暫估回沖。然后12月多少利潤就交稅
可以的啊,你可以提前先暫估發票,到了之后再紅沖,然后再做發票的。
有的也沒發票,就是不想季度交,到時候退。所以就最后一個季度要是沒有成本回來,就直接一次交稅
好,那就按照你第一個做法來暫估。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。