你好,首先沖銷上月暫估的成本20萬成本,之后收到的發票10萬就做10萬的成本。 借:主營業務成本/原材料 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款100000
小規模企業,上個月暫估了。材料費19萬元。結轉了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結轉成本的時候,該怎么結轉?
老師,我問下,比如我上個月暫估了20萬成本,現在需要沖暫估,但是只收了10萬的成本發票,這個怎么做賬啊?
老師,請問一下我7-9月成本發票沒收到,我現在做賬暫估了成本,申報利潤總額負數,10-12月要是沒有收到發票,我就沖暫估,交稅。這個可以嗎?
3月份做了一個暫估成本20萬,5月做了一個暫估10萬,現在沒有收到發票,想把一個分錄紅沖,摘要怎么寫,分錄怎么做,可以先紅沖8萬嗎
請教一個問題:假如我在23年暫估了10萬的成本,在24年4月收到這個暫估的成本但發票金額是12萬,開票日期也是2024年4月,這個怎么做分錄啊?做分錄是做在幾月啊?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
充值餐費抵現在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費是按季度支付的,我可以一次性記入當期費用嗎?
小規模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認成本,金額分錄應該是多少
老師你好,電子稅務局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯誤啊,啥情況老師
請問補繳印花稅的計稅依據怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報的計稅依據是97萬,已繳納印花稅146,現在發現還有98萬沒交印花稅,更正計稅依據時填的數是97+98,還是就填98呢?
公司的營業執照正副本丟失了,需要在哪個平臺如何操作?
除了在數電票開票界面項目名稱搜索外,還在哪里可以準確查該商品是屬于發票的哪一項目大類呢
公司處置固定資產 開具發票繳納稅金,匯算清繳時需要匯算調整嗎
公司改了店名,稅務局沒有更新,現在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執照不影響吧?