你好 哪個收不到就沖哪個?
老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發票做,這樣可以的吧?其中發票多的12668需要做什么分錄調整嘛?
老師 我3月份沖紅 1月份暫估貨物的時候 錯把單價8200寫成了10700 相當于金額就多沖2萬 那我這個月想調整一下該怎么做分錄呢
3月份做了一個暫估成本20萬,5月做了一個暫估10萬,現在沒有收到發票,想把一個分錄紅沖,摘要怎么寫,分錄怎么做,可以先紅沖8萬嗎
老師,我在做7月份的賬的時候發現6月份有一筆20萬發票沒有沖減暫估負數的分錄,直接的結轉成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結轉成本的時候借主營業務成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業的
老師,請問一下我22年做了暫估成本,借:主營業務成本,貸:應付賬款,23年有票想要把這個暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
都收不到,10萬的我可以分兩次紅沖嗎
你好 那你實際收到商品和服務沒有 有不用沖了 年報調整就行了?
沒有收到,我想著把10萬分8萬和2萬分別紅沖到其他月
你好,那不需要充的,掛著就行了。
沒有收到發票,我一直暫估成本也不行啊
業務發生了沒有發票才暫估成本。
現在就是一直沒這個業務了
暫估的是實際發生的業務。不是沒有發生的業務。
這個業務都已經發生了,那為啥還紅沖呢?