你好,當時的分錄怎么做的?借庫存商品貸應付賬款嗎?
老師,我上個月購進一批貨物,因為發票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因啊?
老師,我上個月購進一批貨物,因為發票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因啊?
老師,我想問下我們9月份有一個產品16千克,發票金額開錯了,然后在10月份做了紅沖發票重新開具給客戶。9月份,這個產品是外賬那邊按照暫估金額入庫,也應該按照暫估金額結轉成本,那我10月份。分錄怎么做,主要是成本的那個分錄怎么做?
老師,你好,我公司是建筑施工企業,我八月份做了一個暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項目-人工費 20萬 工程施工B項目-人工費 15萬 貸:應付賬款- C公司 35萬 9月我收到發票沖暫估成本的時候我按照發票金額來沖。 應付賬款C公司貸方有一筆錢6萬元。到今天我才發現是我暫估的時候暫估成本多了。我現在應該怎么辦。怎么把這6萬元錢平掉呢。
老師 我3月份沖紅 1月份暫估貨物的時候 錯把單價8200寫成了10700 相當于金額就多沖2萬 那我這個月想調整一下該怎么做分錄呢
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借 庫存商品貸 應付賬款暫估就是那庫存商品的數量對著呢單價寫多了
借應付賬款貸庫存商品全部紅沖,然后再重新做借庫存商品貸應付賬款。
不是 是我的情況就是我暫估著對著呢沖紅的時候 單價金額寫多了 就是我錯的那筆分錄已經是沖紅的分錄了 我該怎么調整一下呢
你好,借應付賬款,貸庫存商品,這個是紅沖的,你能不填寫數量嗎?你數量是零單價,有數的話能出來嗎?