你這個之所以有多的話,是你這個賬戶的金額有差異啊,這個多的不用調整呀,你就把之前賬戶的金額沖紅,然后按發票金額來處理。相當于你本身正確的金額就應該是按照5萬多來入賬啊。
老師,我上個月購進一批藥品,因為發票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示:核算的單價不能小于零,這個是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會計分錄紅字負數嗎?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發票,沖了暫估,同時沖了多結轉的成本,然后6月對方要求發票退回,我們已經抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉出,同時因為系統原因多轉出0.01,當月沒發現,7月對方無法開具紅字發票,然后錯誤的那張發票又重新開具了紅字發票,相當于一張發票開出了兩筆紅字發票并且還多0.01,那我賬務上是否要做兩次分錄,關于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發票,而且重新開的藍字發票抬頭會換一個新的
老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發票做,這樣可以的吧?其中發票多的12668需要做什么分錄調整嘛?
老師我四月發票多開了一張,對方沒認證,寄回來給我了,我這邊在稅控盤里沖紅,然后還要操什么?4月報稅正常報嗎?5月再把沖紅的發票做上去嗎?到時候報5月份的稅款怎么申報
老師,快幫幫忙,我一直找不到問題,我這個月的主營業務收入怎么會是負數呢,附件1、2分錄是:第一筆是發現4月份的分錄做錯了,沒有寫銷項,所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調整是正確的分錄,第三筆銷售負數是,4月份有筆發票開錯了,5月份開了負數發票,然后又開了張藍字發票,這個月就這幾筆,為什么會是負數呢
老師好 請問發票額度申請怎么進行呢?想要開發票 額度差了500塊
辛苦圖片這個老師說下謝謝
樸老師在嗎?你說賣配件的商貿公司的領導讓庫管和有的采購買東西,讓買的人先墊付,然后讓他們開發票,等發票回來再對公轉給客戶,再讓客戶轉給墊付的人,你說企業這么做合理嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師 你好 需要從公司提現9萬有啥辦法嗎?
老師 你好 需要開發票9萬多出去但是沒有進來的票怎么做賬啊
老師,個體戶怎么在電子稅務局查看征收方式,有流程嗎
請問,外貿公司,取得的進項發票是普票,出口做免稅不退稅,但報關單的貨源地錯了。需要去更改境內貨源地嗎?
老師,我們1-3月的收入達到1047萬了,還屬于小微企業嗎?
為什么余額表中主營業務收入的明細總數是正確的,但是導出來的利潤表收入數就不對呢,比賬上的數少50多萬是什么原因
那就是收到發票正常做賬就行了
對的呀,收到發票你正常做賬就行了。
好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。