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老師,請問一下我3月做了暫估41550 4月收回一張,5月收回發票一張,合計54218 ,那么我在5月份把暫估的41550紅字,4月我沒有紅字 5月紅字沖完,4月,5月我按照發票做,這樣可以的吧?其中發票多的12668需要做什么分錄調整嘛?

2021-09-15 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-15 16:06

你這個之所以有多的話,是你這個賬戶的金額有差異啊,這個多的不用調整呀,你就把之前賬戶的金額沖紅,然后按發票金額來處理。相當于你本身正確的金額就應該是按照5萬多來入賬啊。

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快賬用戶5903 追問 2021-09-15 16:06

那就是收到發票正常做賬就行了

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齊紅老師 解答 2021-09-15 16:07

對的呀,收到發票你正常做賬就行了。

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快賬用戶5903 追問 2021-09-15 16:27

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-15 16:29

不客氣,祝你工作愉快。

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你這個之所以有多的話,是你這個賬戶的金額有差異啊,這個多的不用調整呀,你就把之前賬戶的金額沖紅,然后按發票金額來處理。相當于你本身正確的金額就應該是按照5萬多來入賬啊。
2021-09-15
你好!是的,紅沖暫估的部分,然后按正確的金額重新入賬。
2023-06-09
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好!舉個例子4月份發票是并且已經抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
對的,是的,四月份需要正常申報這一張發票,五月份紅沖了,你下一個月申報的時候,正數銷售額加上負數銷售額合計填寫就可以了。
2023-05-09
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