是的,就是那樣操作的哈
老師,我想請問一下我公司屬于一般納稅人的商貿公司,現在要申報印花稅,請問印花稅的申報方式。我們屬于是購銷合同,是購買的時候和銷售都需要申報印花稅嗎?還是只是銷售的時候申報?
問一下,小規模納稅人印花稅購銷合同的金額是填購進和銷售合同上的總價嗎?2.銷售金額要不要和稅控系統對上啊?3.那銷售的金額填的是不含稅的還是含稅的?4.計算公式寫一下
我們是一般納稅人,開局專票,不含稅銷售額是975466.85,加稅合計1102277.52,收購票普票是1343324元,免稅,那我們申報的印花稅是按照含稅申報還是不含稅的申報,購銷合同是進項發票和銷項發票一起合計的嗎
請問印花稅.是不是企業就算沒有核定印花稅,都要申報.一般納稅人和小規模都要申報是嗎。謝謝。還有印花稅是不是按合同的含稅金額計算。
1、想問下,不管是小規模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規模納稅人,商貿企業,季度申報的,我發現之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?