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某商場為增值稅一般納稅人,今年3月購進(jìn)原材料一批取得的專用發(fā)票上注明的銷售額為100萬元:另購進(jìn)生產(chǎn)用的水果一批,買價(jià)為10萬元。1、計(jì)算:該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)子抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.

2022-10-12 21:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 21:34

你好,當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬*9%?

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你好,當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10萬*9%?
2022-10-12
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷項(xiàng)稅額=300*13% 應(yīng)納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
進(jìn)項(xiàng)1300 銷項(xiàng)60000×13%+100000×2% 你計(jì)算一下圖片
2022-03-18
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-13
同學(xué)你好 請計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)納增值稅稅額=50*13%加1.7減5.1=3.1
2022-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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