你好,你開的發(fā)票上面是免稅的還是帶稅率的?
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說(shuō)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的分錄的吖
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),銷售的應(yīng)交稅費(fèi)科目應(yīng)交增值稅,減免到底是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益?以前我計(jì)的是營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在是有改動(dòng)嗎?
請(qǐng)問(wèn)自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,但是我看別人說(shuō)可以不用計(jì)營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi) 那我之前需要更改嗎?
老師...我想問(wèn)一下..2022年小規(guī)模不是免征嗎?但是我們之前的會(huì)計(jì)是按3%去計(jì)提應(yīng)交增值稅..正常不是按1%提嗎?未交的話.年末未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入..但是之前的會(huì)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 造成現(xiàn)在還掛應(yīng)交稅費(fèi)15萬(wàn)....現(xiàn)在是23年了...我應(yīng)該咋調(diào)呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒(méi)貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來(lái)也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過(guò)pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說(shuō)拿回來(lái)給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來(lái)假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒(méi)有責(zé)任?據(jù)說(shuō)之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉(cāng)庫(kù)辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師,請(qǐng)教一下這個(gè)圖中計(jì)算稅后資本成本率利用插值法如何計(jì)算,能幫我寫一下過(guò)程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬(wàn) 怎么算預(yù)交增值稅
普票 是免稅
你好,那應(yīng)該修改,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入坐著。
那上個(gè)季度的也要改 免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也不影響所得稅 必須改嗎
對(duì)的,是的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎?
是一樣的
你好,一樣的就不用修改。
好的 謝謝
不用客氣工作順利