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5.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月將新研制的產品1000件贈送給顧客試用,生產成本為100元/件,無同類產品銷售價格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額

2022-10-12 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 11:47

100*1000*1.1*13%你好,按照這個來的。

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同學你好 銷項=?113*(1%2B10%)*13%;應該是應稅(增值稅)消費品。
2022-09-27
100*1000*1.1*13%你好,按照這個來的。
2022-10-12
同學你好 計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額是多少元?——1000*113*(1加10%)*13%
2022-03-28
您好,同學, 甲公司將新研制的產品贈送給老客戶,應視同銷售,由于無同類產品銷售價格,此處應按組成計稅價格來計算增值稅。組成計稅價格=成本×(1 +成本利潤率)。本題中,甲公司本月視同銷售的增值稅銷項稅額= 100 000×(1 + 10%)×13% = 14 300(元)
2023-03-20
你好,組價=10*(1+10%)/(1-15%)=12.94 增值稅=12.94*13%=1.68 消費稅=12.94*15%=1.94
2022-01-11
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