同學你好 計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額是多少元?——1000*113*(1加10%)*13%
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產品的生產成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額?
8.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年2月將新研制的產品1000件贈送給顧客試用,生產成本為113元/件,無同類產品銷售價格。已知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額是多少元?
【單選題】甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月將新研制的產品 1 000件贈送給顧客試用,生產成本為113元/件,無同類產品銷售價格。已 知,增值稅稅率為13%,成本利潤率為10%。計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻煩老師詳細解釋一下選A的原理。不太懂。謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產品的生產成本為20萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%。計算甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本月將一批新研制的高檔美白化妝品贈送給老顧客使用,甲公司并無同類產品銷售價格,其他公司也無同類貨物,已知該批產品的生產成本為10萬元,甲公司的成本利潤率為10%,高檔化妝品的消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%,則甲公司計算該筆業務增值稅銷項稅額。
您好,a105000里的利息支出自動帶出為0,期間費用表里是有利息支出這一項的,是向金融企業貸款利息,那么a105000表需要填寫這個數據嗎
您好,企業所得稅匯算表:期間費用里有利息支出,納稅調整表里利息支出帳載金額和稅收金額沒帶出來,不涉及到納稅調整,往期都按照自動生成的報表申報的,現在了解到這個數據要手動填寫進去,往年的可以不做更正嗎?
老師你好,你幫我確認一下這些商品的稅率,最低稅率是多少,謝謝
老師你好,和北京公司簽建筑合同地址在重慶,預繳這塊是就在重慶預繳吧?與北京無關?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師好,員工工資高,能通過發放差旅補助的形式避免一些個稅嗎
老師個人開給公司的工程發票需要公司代扣代繳個人所得稅嗎?
老師好,員工工資高,能通過發放差旅補助的形式避免一些個稅嗎
這道題36000和10800怎么算出來的
您好老師,我這邊是一家國際酒店我想咨詢一下關于酒店的相關業務,酒店的成本項都有哪些,具體要怎么劃分部門?
老師為什么這筆業務是乘于(1+13%)而不是除呢?
老師為什么這筆業務是乘于(1+13%)而不是除呢?
同學你好 老師為什么這筆業務是乘于(1 13%)而不是除呢?——沒有乘1加13%呢?
我不太懂什么時候乘或除,同樣是求增值稅銷項稅額為什么有時候是乘有時候是除?
同學你好,這個題 是*(1加成本利潤率),不是1加稅率 如果是含稅銷售額變為不含稅銷售額,是用含稅銷售額/(1加稅率)
我懂了,老師,謝謝
不客氣的,祝您 學習愉快;