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老師,您可以跟我說下,建筑行業(yè),有異地工程項目預(yù)繳這種。涉及到預(yù)繳的,進(jìn)項稅額留底這種,進(jìn)項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這種,一整個涉稅分錄流程,做賬分錄,告訴我一下嗎?我現(xiàn)在思路是混亂的,不知道先怎么做,后怎么做,預(yù)繳稅款抵扣怎么做。

2022-10-11 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 16:08

您好: 預(yù)繳稅款時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 與客戶結(jié)算時: 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 與供應(yīng)商結(jié)算時: 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等 月末計算應(yīng)該繳納的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 預(yù)交抵扣未交: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

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快賬用戶6065 追問 2022-10-11 16:11

老師,前任會計,預(yù)繳稅款他是計入的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金,這個科目。這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:12

老師可以負(fù)責(zé)任的告訴你,肯定錯誤。

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快賬用戶6065 追問 2022-10-11 16:14

老師,那正確的做法是,入到,應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:15

是的,您的理解正確。

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快賬用戶6065 追問 2022-10-11 16:19

老師,什么業(yè)務(wù),會用到“已交稅金”科目?

老師,什么業(yè)務(wù),會用到“已交稅金”科目?
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齊紅老師 解答 2022-10-11 16:27

正常情況下單位都是按季或者按月繳納增值稅,如果稅務(wù)機(jī)關(guān)給單位核定按照一定的天數(shù)繳納增值稅會用到這個科目,這種企業(yè)很少。

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快賬用戶6065 追問 2022-10-12 01:11

老師,所以就是說,已交稅金,在大多建筑公司,是不用這個科目的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 07:47

除非特別大的公司,而且稅務(wù)部門核定若干天作為征期,否則用不到。

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快賬用戶6065 追問 2022-10-12 13:14

老師,那稅控盤的減征額這個,他那個那個科目對嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)納稅減征額-稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)?

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您好: 預(yù)繳稅款時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 與客戶結(jié)算時: 借:應(yīng)收賬款 貸:合同結(jié)算-價款結(jié)算 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 與供應(yīng)商結(jié)算時: 借:原材料等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等 月末計算應(yīng)該繳納的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 預(yù)交抵扣未交: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2022-10-11
 建筑工程的預(yù)繳稅業(yè)務(wù)分錄   1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(已交稅金)   應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅)   2、下月繳納增值稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅)   貸:銀行存款   3、某項目同時繳納印花稅   先計提:   借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅   應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅   應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅   然后再做支付分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅   應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅   應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅   貸:銀行存款
2022-10-23
你這個預(yù)交后期是轉(zhuǎn)未交,沖減你的應(yīng)交稅費(fèi)。
2019-09-01
問題:老師您好,我第一次做一般納稅人的賬,是汽車銷售公司,稅金這塊的流程能跟我詳細(xì)講解一下嗎? 1、比如說購進(jìn)貨物時: 借:庫存商品-在庫 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款 2、賣出商品時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 汽車銷售公司分錄不止這兩步,其他流程我們就省略了。一般進(jìn)項大于銷項,按理來說可以不繳納增值稅,但是稅務(wù)局會核查稅款這一塊,增值稅會有預(yù)繳。我大概只懂一點(diǎn),其他的鉤稽關(guān)系跟怎么來繳納增值稅能給我說一下嗎?為什么繳納增值稅是在未交增值稅里面? 解答:你好,親愛的同學(xué),一般增值稅一般納稅人都有一個行業(yè)稅負(fù)率的,所以你每個月都報0的話,稅局馬上會有人打電話約談你們公司的。
2021-04-12
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-02-14
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