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老師,你好。我想問一下現在有一筆業務是對方拿了替票進行報銷,并且稅可以抵扣。假設發票金額是2300,稅100,實際報銷付款2000。那我分錄可以這么做嗎?借:費用類科目 1900 進項稅100 貸:銀行存款2000。那我這么做的記賬金額和發票總金額是不一致的,可以這么操作嗎?

2022-10-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-11 09:25

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3365 追問 2022-10-11 09:31

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:32

不用客氣工作順利

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你好,可以的,可以這么做的。
2022-10-11
同學你好 這樣就可以的哦,開票的差額計入營業外
2020-09-25
同學,你好。 沒有取得發票,你是不可以抵扣進項稅的,你可以先全部計入費用,如果之后取得的是專票,再把相應的進項稅的部分沖減費用就可以了。分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銷售費用 -運雜費
2021-05-27
你好,沒有發票暫時確認費用,可以掛往來 借應付/預付 貸銀行存款 等發票回來了,沖減應付預付
2022-05-16
借應交稅費、應交增值稅進項, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調整。
2023-02-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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