可以在9月暫估入成本
老師,我們是小規模商貿企業,8月份籌建期,9月開始購買商品配送,貨款10月份才收得到,9月份供應商開了一張發票來,其他的發票10月份供應商才開來,9月我們沒有開出發票,請問下增值稅和企業所得稅該怎樣填收入
老師好,我們公司是小規模建筑行業,由于9月材料發票,以及費用發票沒有拿到手,因為要做賬報稅,我暫估一筆費用,借:管理費用~暫估 85000 貸:其他應付賬款~ 法人 85000 現在10月老板給我拿來發票75000元,差10000元發票,我現在做10月份賬可以沖暫估的費用嗎?
老師您好!我們是小規模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經完工兩個月 發票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現在收到發票 我還可以入到合同成本里面嗎?發票之前已經全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師您好,建筑企業,9月開出發票給甲方,但是建筑企業沒有付款材料商也沒有取得發票,采購業務在9月發生了,可以在9月暫估入成本嗎?等到10月份發票才能回來。
請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
建筑業未分配利潤過大,賬上也沒錢,沒計提過盈余公積,年底能一下子補提多少盈余公積來減少未分配利潤呢?
歐老師,請問送原材料去供應商工廠產生的貨拉拉費用,科目是?
老師 我們是建筑工程土建工程的,我們工地上主要用的機械,機械不是要用潤滑油嗎?這個我先入到工程施工里的什么明細
老師,怎么計提壞賬準備?分錄怎么寫?提了壞賬準備會減少資產總額嗎?
老師,小規模納稅人,季度銷售未滿30萬,增值稅減免了,當時做賬沒計提,也沒充到利潤里,在后邊補上可以不,
你好,小規模農產品是免稅的
老師,印花稅用計提嗎?
老師算下稅金一會給您五星好評
老師,小規模企業,如果1季度開票未超過30萬,免征增值稅,那2季度超了30萬,后期需要補1季度的增值稅嗎?
這種沒有付款也沒有對方發票的是可以先估入成本,然后在12月前能把發票整回來就行是不老師,暫估成本的分錄怎么做呢
借:存貨 貸:應付賬款-暫估