可以的,可以這么做的。
社保計(jì)提,借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計(jì)提工資的時(shí)候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
請(qǐng)問下老師,社保這塊會(huì)計(jì)分錄能不能幫我看下對(duì)不對(duì)… 1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個(gè)人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
之前有給員工發(fā)工資 但是沒有申報(bào)個(gè)稅 代理公司做賬借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 我現(xiàn)在能調(diào)整為借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 沖掉嗎?
出納那邊什么叫做白條抵庫(kù)
一直有在分?jǐn)偡孔?,現(xiàn)在收到發(fā)票了把之前的沖銷了,之后每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)傆衷趺磳懛咒浤?/p>
為我們企業(yè)安裝設(shè)備的工人住宿費(fèi),專票可抵扣嗎?
你好老師,我想問一下出口退稅首單核實(shí)稅務(wù)局來(lái)公司都會(huì)問什么問題?目前是他們讓準(zhǔn)備的資料都準(zhǔn)備齊全報(bào)過去了
老師,未開票收入每個(gè)季度不報(bào),年底報(bào)一次行嗎
老師給短期員工發(fā)勞務(wù)費(fèi)也是走個(gè)稅申報(bào)嗎?
私車公用按公里數(shù)補(bǔ)貼要交個(gè)稅嗎
已知4月需繳增值稅額3萬(wàn)元,如何通過公式求出進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,我們公司要開發(fā)票給個(gè)人,這個(gè)人要拿這張發(fā)票去理賠,這張發(fā)票怎么開?要這個(gè)人的姓名和身份證號(hào)碼嗎?
這是2024年的一筆分錄,金額記錯(cuò)了,原材料微電子組件正確的應(yīng)該是143.4;預(yù)付賬款應(yīng)該是407.53;現(xiàn)在應(yīng)該如何更正呢?