同學您好,您好,借:應收賬款負數,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數貸:主營業務收入負數
請問徐阿富老師,退貨抵扣了貨款怎樣做分錄,我們是購貨方
購買方作廢一張已抵扣的專票,銷售方退回了發票全款,請問購買方進項轉出會計分錄怎么做
購買了材料發生退貨,之前已經抵扣了,現在發生了要做進項轉出,分錄要怎么處理呢
老師好,我們是購買方,3月份進的貨,7月份發生了退貨,進項稅額已抵扣,具體分錄怎么做
老師,請問,我們是購買方,發生退貨了,進項稅抵扣了,轉出的分錄怎么寫?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
購買,一、采購庫存商品時,分錄是: 借:應付賬款(或銀行存款) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)負數 貸:庫存商品
購買,退貨分錄是: 借:應付賬款(或銀行存款) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)負數 貸:庫存商品