您好, 退貨的貨款,可以計入到預付賬款的借方。抵扣以后的貨款,做 借:庫存商品等 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:預付賬款
老師, 請問我們采購原材料上月的廢品本月退貨,已經給他開了退貨發票,, 請問分錄怎樣做 采購付款方工式T+3
請問徐阿富老師,退貨抵扣了貨款怎樣做分錄,我們是購貨方
老師好,我們是購買方,3月份進的貨,7月份發生了退貨,進項稅額已抵扣,具體分錄怎么做
老師,請問,我們是購買方,發生退貨了,進項稅抵扣了,轉出的分錄怎么寫?
公司購買材料進項抵扣了,部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們,因為后面購買的有材料款,退貨的材料款從購貨材料款里扣,這分錄怎么寫?
老師那婚慶公司付化妝師的工資可以做到工資表嗎?不按勞務報酬走或者還有一個個體從個體付款可以嗎?不從公司戶付款
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們去代開發票嗎?還是可以從個體戶給他們發工資
應收賬款的賬齡在哪里看的,那個賬齡占比是怎么算出來的呀?
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師你好!麻煩你幫我整理下,本月購貨141944,退貨6825,其中退了4865錢,抵扣1960貨款,這個分錄怎么處理呀?謝謝!
退貨6825,其中退了4865錢?--這兩者的差額,是什么數字呢?要怎么處理? 本月購貨141944--這個是已經支付的款項對嗎? 退貨是否取得紅字發票了呢?是否涉及進項稅額呢? 請您逐一回復一下
退了6825的貨,供貨商退一部分錢,然后再抵扣一部份貨款,購貨141944,支付了84124,其他的貨款未支付,和發票沒關系,未開
我是先做借庫存 141944 貨應付 141944 借應付6825 貸庫存6825 借銀行4865 貸其他收入
借應付84124 貸銀行
借銀行4865 貸其他收入---這筆分錄是不對的,怎么能貸方計入其他收入呢?
請教下老師 這個退貨款和抵扣把我搞暈了
借應付84124 貸銀行---這筆分錄對的
哪這個退貨款抵扣怎么做
借:庫存商品 141944 貸:應付賬款 141944 借:應付賬款 84124 貸:銀行存款 84124 退貨6825元 借:銀行存款 4865 庫存商品 1960 貸:庫存商品 6825
您看一下我根據您的描述,我列的分錄,是否符合您公司的實際呢
老師,這個1960不是之前入在141944里了,如果再做一次借庫存商品,哪不重了
應該退貨包含在141944吧
這樣的話,做 退貨6825元 借:銀行存款 4865 應付賬款 1960 貸:庫存商品 6825
謝謝,我也是這樣處理的
您客氣了,祝您學習愉快,工作順利。