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某商業企業為增值稅小規模納稅人,主要銷售日常用品,適用征收率3%。2月份該企業發生如下業務:(1)2月3日,銷售給某小型超市一批食品,取得銷售收入4600元;(2)2月11日,購進一批酒水,貨款10000元,增值稅1300元;(3)2月12日,將前一日所購酒水銷售給某公司用于年會,取得銷售收入16000元;(4)2月20日,銷售給某一般納稅人一批辦公用品,由稅務機關代開增值稅專用發票,取得不含稅銷售收入10000元。要求:計算該企業2月份的應納增值稅額

2022-10-10 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 11:41

您好 計算過程如下 應交增值稅=(4600%2B16000)/(1%2B3%)*3%%2B10000*3%

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您好 計算過程如下 應交增值稅=(4600%2B16000)/(1%2B3%)*3%%2B10000*3%
2022-10-10
您好 計算過程如下 應交增值稅=(4600%2B16000)/(1%2B3%)*3%%2B10000*3%
2022-10-10
同學, 你好, 銷售該批商品應確認的主營業務收入=20600÷(1%2B3%)=20000(元)?應交納的增值稅=20600-20000=600(元)
2022-10-10
你好,同學。 4600/1.03*3%%2B16000/1.03*3%%2B10000*3% 你計算一下
2022-10-10
你好,是需要會計分錄嗎
2022-05-20
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