借發出商品12000 貸庫存商品12000
1、本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續費(不含稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發票,發票上注明價款20000元,增值稅稅額2600元,乙公司本年3月對取得的增值稅專用發票進行了認證。同時甲公司支付給乙公司手續費,收到乙公司開具手續費的增值稅專用發票,發票上注明手續費3200元,增值稅稅額120元,甲公司本年3月份對取得的增值稅專用發票進行了認證。但雙方尚未結算相關款項。本年5月雙方結清相關款項。(1)對收取手續費方式下委托方甲公司的業務進行賬務處理(2)對收取手續費方式下受托方乙公司的業務進行賬務處理
甲公司(一般納稅人)委托乙公司(一般納稅人)銷售A商品100件協議價均為每件200元(不含增值稅)A商品成本每件120元增值稅稅率為13%甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續費(不含增值稅)3月乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售向甲公司開具代銷清單甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發票發票上注明價款20000元增值稅稅額2600元乙公司3月對取得的增值稅專用發票進行了認證同時甲公司支付給乙公司手續費收到乙公司開具手續費的增值稅專用發票上手續費3200元增值稅稅額120元甲公司3月對取得的增值稅專用發票進行認證但雙方尚未結算5月雙方結清相關款項
老師,請問怎么寫?甲公司委托乙公司銷售A商品100件,協議價為每件200元,A商品成本為每件120元,增值稅率13%。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具增值稅專用發票,發票上注明:售價20000元,增值稅2600元。乙公司按每件200元的價格出售給顧客, 甲公司按售價的10%支付乙公司手續費。(分錄)要求:對甲公司下列業務進行賬務處理
甲公司委托乙公司銷售商品100件,乙公司按每件200元的價格出售給客戶,田公司按照售價(不含增值稅)的10%支付給乙公司手續費(不含增值稅,其增值稅稅率為6%。該商品成本120元/件,增值稅率13%。乙公司實際銷售時,向買方開出一張增值稅專用發票,發票上注明甲商品售價20000元,增值稅2600元。甲公司在收到乙公司交來的代銷清單時,向乙公司開具一張相同金額的增值稅發票。乙公司在收到代銷手續費時向甲公司開具增值稅專用發票。(1)商品委托與受托:(2)銷售:(3)結轉代銷商品(4)受托方轉嫁增值稅代繳義務(5)確認代銷收入與費用:(6)貨款結算
本年1月,甲公司(增值稅一般納稅人)委托乙公司(增值稅一般納稅人)銷售A商品100件,協議價均為每件200元(不含增值稅),A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%。甲公司按不含增值稅售價的10%支付乙公司手續費(不含增值稅)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值稅)的價格出售給顧客后,向甲公司開具代銷清單。甲公司收到乙公司開來的代銷清單時開具給乙公司代銷貨物的增值稅專用發票,發票上注明價款20000元、增值稅額2600元,乙公司取得的增值稅專用發票本年3月符合抵扣規定;同時甲公司支付給乙公司手續費,收到乙公司開具手續費的增值稅專用發票,發票上注明手續費2000元、增值稅額120元,甲公司取得的增值稅專用發票本年3月符合抵扣規定。但雙方尚末結算相關款項。本年5月雙方結清相關款項。【工作要求】(1)對收取手續費方式下委托方甲公司上述業務進行賬務處理。(2)對收取手續費方式下受托方乙公司上述業務進行賬務處理。
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
借應收賬款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
借主營業務成本12000 貸發出商品12000
借銷售費用2000 貸應收賬款2000
借銀行存款20600 貸應收賬款20600