你好!計入營業外收入—政府補助就可以的
老師,我們這月收到了稅務局退回來的2018年兩個月的殘保金,退回來是因為當時計算錯誤,多繳的,那這個該怎么做賬?
單位2019年至2021年開票收入符合加計抵減政策。2022年補2020年和2021年每月增值稅申請,每月可以退10%加計抵減。那么,退回來的增值稅和附加稅分錄怎么做呢?
老師好,請教下這個月收到稅務局退回減半增收的附加稅怎么做分錄呢
上個月六稅兩費有退回的金額,不過銀行沒有收到對應的退款,登錄稅務局顯示抵欠,上月城建稅已經抵扣了,這種應該怎么做賬,這個月應該把上個月計提的沖出嗎?還是應該怎么處理
單位符合加計抵減,這個月收到今年稅務局退回來的稅款,這個應該怎么做賬
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
直接就借銀行存款貸營業外收入政府補助?
您好可以的,或者借銀行存款貸營業外收入不體現政府補貼