你好;? 開紅沖發(fā)票; 然后再開正確的發(fā)票? ?
12月份有一張電子票1000開錯了,1月份我沖紅這個1000元開錯的發(fā)票,要怎么做會計分錄!主營業(yè)務(wù),和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務(wù)這邊怎么處理呢?
3月的普票,已經(jīng)正常申報增值稅,但是客戶7月來說發(fā)票信息錯誤,所以同事給重新沖紅并且重新開了,我們是小規(guī)模,需要怎么操作,賬務(wù)需要怎么操作,稅務(wù)那邊需要怎么操作
老師你好 我們是一般納稅人 去年開的電子普票 顧客要求重開 應(yīng)該怎么處理呢
老師,跨季度的增值稅電子普票,信息錯誤,客戶要求重新開具,我們這邊怎么處理
老師,你好 請問下,我們上個季度開了50萬的電子發(fā)票給客戶 然后這個月他又要紅沖掉,重新開 那第二季度我們照常要交增值稅?
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因為一個訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務(wù)費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預(yù)交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預(yù)交增值稅
請問老師,甲乙公司是關(guān)聯(lián)公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業(yè)成本,在填寫關(guān)聯(lián)報表時,填在了關(guān)聯(lián)成本一欄,那關(guān)聯(lián)收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產(chǎn)經(jīng)營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調(diào)增了,彌補(bǔ)虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調(diào)嗎?怎么調(diào)?
稅務(wù)申報季度增值稅呢,怎么處理
是八月份的電子普票,那我就這個季度正常申報,然后下個季度把沖紅的金額減掉唄
你好;? 你是跨季度紅沖; 先 按開票正常報稅? ? ;下個季度 減去 紅沖金額在報稅??