你好,蓋第十欄填寫275000 減免稅額,275000乘以5%。
增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料一,扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)怎么填
增值稅及附加稅申報表小規模納稅人怎么填,如果開票征收率5%,的銷售額275000
老師,小規模納稅人開租金專票,增值稅申報表是填在應征增值稅不含稅銷售(5%征收率)這列嗎?附列資料(一)這個表要填嗎?
小規模納稅人,1-3月開票金額含稅909817.72,增值稅及附加稅申報表該怎么填
小規增值稅及附加稅申報表中:(一)應征增值稅不含稅 銷售額(3%征收率)。是填寫不開票收入嗎
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
好的,只要填寫第10欄嗎,第六欄不用填寫嗎,為什么
是的,不需要填寫的
好的,免稅銷售額是填含稅銷售額275000,還是不含稅的啊
小微企業免稅額是按3%來的,我開的票是按5%來的,這個稅的差額填在哪里呀
你說的這個銷售額是含稅的還是不含稅的,一般銷售額都是不含稅的,填寫不含稅的銷售額。
免稅稅額可以自己修改的。
因為表格里免稅額是根據銷售額來公式計算的,系統直接按3%算出的,那我就是免稅銷售額不變,手動調整免稅額,是嗎
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師,另外增值稅有附加稅,城市維護建設稅,教育費附加,地方教育附加,是怎么填的啊
你好,零申報就可以的。
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。